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三门峡市公路运输管理处2015年度部门决算情况说明

发布时间:2016-12-15 11:20 来源:三门峡市交通运输局

 

三门峡市公路运输管理处
2015年度部门决算情况说明

 

部门主要职责

根据:《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市道路运输管理局的批复》(三编【2013】42号)规定,本部门职责是根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定,承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输及相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输业从业人员的管理,承担道路运输安全监管、应急保障等工作。

 

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计 2028.46  万元,支出总计 2027.05  万元,与2014年相比,收入总计增加746.87 万元,增长58.28%。支出增加708.81万元,增长53.77%。主要原因:2015年增加收入支出农村道路客运石油价格补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2028.46万元,其中:财政拨款收入1941.77  万元,占95.73  %;事业收入 86.69 万元, 占4.27  %;

三、支出决算情况说明

本年支出合计2027.05 万元,其中:基本支出2027.05  万元,占100  %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算 1941.77 万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计增加918.82 万元,增长47.32  %。2015年财政拨款支出总决算1941.77万元,与 2014 年相比,财政拨款支出1022.95万元总计增加918.82 万元,增长47.32  %。主要原因:2015年增加收入支出农村道路客运石油价格补贴。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1941.77  万元,支出决算为 1941.77  万元,完成年初预算的100  %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1941.77  万元,占 100 %;

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 1941.77 万元,支出决算为 1941.77 万元,完成年初预算的100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1941.77 万元,其中:人员经费 1683.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 256.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为19.48万元,支出决算为19.48 万元,完成预算的100  %, 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少6.01万元,下降23 %,主要原因:公务车辆使用费下降。具体支出情况如下:

 

(一)公务用车购置及运行费 18.09 万元,完成预算的   100%,其中,公务用车运行维护费18.09  万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年增加减少4.26 万元,下降19.06  %。

(二)公务接待费 1.39 万元,完成预算的 100  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 16 批次、120人次。

决算数比 2014 年减少1.75  万元,下降55.73 %。

 

 

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